|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版
|
无障碍阅读
|
站群导航

庆阳市政府

县区政府

市直部门

庆阳市文体广电和旅游局

政府信息公开

全文检索

庆阳市陇剧研究所2019年度部门决算信息公开情况说明及决算表

来源: 发布时间:2020-10-26 浏览次数: 【字体:

 庆阳市陇剧研究所2019

部门决算信息公开情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)职能及职责

(二)人员情况

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入总体情况说明

(二)支出总体情况说明

四、2019年度部门“三公经费”情况说明

五、其他需要说明事项

(一)一般公共预算财政拨款基本支出

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

庆阳市陇剧研究所2019

部门决算信息公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能及职责

1、贯彻落实市委、市政府文化事业发展的方针、政策;

2、按照市文广局的总体部署和要求,编排剧目、剧本,组织协调市黄土缘演艺公司实施送文化下乡惠民演出

3、承办市委、市政府及上级部门安排的大型演出活动;

4、研究制定陇剧保护工作规划、规章制度和管理办法;

5、承担陇剧的保护、传承、研究、开发工作;

6、承担陇剧普查内业整理、档案建立和数据库建设;

7、组织实施陇剧项目,申报争取有关保护经费;

8、承担陇剧业务指导、人才培养和对外宣传交流等工作。

(二)人员情况

庆阳市陇剧研究所为全额拨款事业单位,事业编制65人,2019年底在职工作人员64人,退休28人,退职1遗属供养10人。2019年人员变动情况:2人离岗创业。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,727,347.72

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

7,130,470.64

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,228,412.52

 

9

 

九、卫生健康支出

37

368,464.56

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

8,727,347.72

本年支出合计

52

8,727,347.72

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

8,727,347.72

总计

56

8,727,347.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,727,347.72

8,727,347.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7,130,470.64

7,130,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6,680,470.64

6,680,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

 艺术表演团体

6,680,470.64

6,680,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

 宣传文化发展专项支出

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,019,501.80

1,019,501.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,910.72

208,910.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

368,464.56

368,464.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

368,464.56

368,464.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

357,424.56

357,424.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

11,040.00

11,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,727,347.72

8,077,347.72

650,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7,130,470.64

6,480,470.64

650,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6,680,470.64

6,480,470.64

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2070107

 艺术表演团体

6,680,470.64

6,480,470.64

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

2079902

 宣传文化发展专项支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,019,501.80

1,019,501.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,910.72

208,910.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

368,464.56

368,464.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

368,464.56

368,464.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

357,424.56

357,424.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

11,040.00

11,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,727,347.72

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

7,130,470.64

7,130,470.64

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

368,464.56

368,464.56

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

8,727,347.72

本年支出合计

53

8,727,347.72

8,727,347.72

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

8,727,347.72

总计

58

8,727,347.72

8,727,347.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,727,347.72

8,077,347.72

650,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7,130,470.64

6,480,470.64

650,000.00

20701

文化和旅游

6,680,470.64

6,480,470.64

200,000.00

2070107

 艺术表演团体

6,680,470.64

6,480,470.64

200,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

450,000.00

0.00

450,000.00

2079902

 宣传文化发展专项支出

450,000.00

0.00

450,000.00

208

社会保障和就业支出

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,228,412.52

1,228,412.52

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,019,501.80

1,019,501.80

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,910.72

208,910.72

0.00

210

卫生健康支出

368,464.56

368,464.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

368,464.56

368,464.56

0.00

2101102

 事业单位医疗

357,424.56

357,424.56

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

11,040.00

11,040.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

决算数

科目  编码

科目名称

决算数

科目  编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,201,288.92

302

商品和服务支出

832,327.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

2,501,204.50

30201

 办公费

95,572.06

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

465,526.94

30202

 印刷费

10,172.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

1,248,500.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

24,230.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

1,340,614.00

30205

 水费

17,343.70

31002

 办公设备购置

24,230.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

208,910.72

30206

 电费

30,000.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

12,000.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

357,424.56

30208

 取暖费

125,762.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

68,068.20

30211

 差旅费

52,161.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

11,040.00

30213

 维修(护)费

125,909.46

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,019,501.80

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

18,283.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

986,021.80

30217

 公务接待费

2,135.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

3,690.48

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

33,480.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

29,310.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

31,457.80

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

183,675.50

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

94,855.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

7,220,790.72

公用经费合计

856,557.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,990.00

0.00

94,855.00

0.00

94,855.00

2,135.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:庆阳市陇剧研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出结构分析

2019年我单位财政总收入8727347.72元,较2018年8789560.94元减少62213.22元,下降0.7%。2019年我单位总支出8727347.72元,较2017年8789560.94元减少62213.22元,下降0.7%。其中离退休人员划转社保管理减少323670.22元,公用经费增加101457元,项目经费增加160000元。

(二)收支总体情况说明

2019年财政拨款收入8727347.72元,其中人员经费7220790.72元,公用经费856557元,项目经费650000元。支出完成8727347.72元,其中工资福利支5905897.92元,对个人和家庭的补助1314892.8元,公用经费支出856557元。公用及项目支出分别是办公费105061.06元,印刷费10172元,水费17343.7元,电费30000元,邮电费12000元,取暖费125762元,差旅费52161元,维修(护)费125909.46元,培训费18283元,会务接待费2135元,办公设备购置经费24230元,专用材料费586870.48元,劳务费86641元,工会经费31457.8元,福利费(职工体检费)183675.5元,小车运行维护费94855元。收支平衡,当年无结余。

四、2019年度部门“三公经费”情况说明

2019年庆阳市陇剧研究所“三公”经费实际支出96990元,较上年增加了85008元。

1. 公务接待费2135,较上年度增加2135元,用于陇剧音乐声腔研讨会的各项接待支出。

2. 公务用车购置及运行费94855,较上年增加82873元,其中:公务用车购置费为0元,车辆运行维护支出3.25万元,主要用于红旗轿车和下乡演出车辆的维修费、保险费等费用支出,2019年年底已纳入车改,红旗轿车已封存。充值油卡6.23万,主要用于下乡演出各种车辆加油。

3.因公出国(境)费0万元。

五、其他需要说明事项

(一)一般公共预算财政拨款基本支出

(1)人员经费支出7220790.72元,其中:在职人员支出6201288.92元;离退休人员支出1019501.8

(2)日常公用费支出:856557元,其中:办公费支出95572.06元;印刷费支出10172元;水费支出17343.7元;电费支出30000元;邮电费支出12000元;取暖费支出125762元;差旅费支出52161元;维修(护)费支出125909.46元;培训费18283元;公务接待支出2135;专用材料费支出3690.48元;劳务费支出29310元;工会经费支出31457.8元;福利费支出183675.5元;公务用车运行维护费支出94855;办公设备购置24230元。

(3)项目经费支出650000元,其中:综艺节目创排经费20万元;设备购置45万元。

(二)国有资产占用情况说明

2019年年初,我单位固定资产总额9915171.54元,2019年无新增固定资产,年末固定资产累计9915171.54元,其中土地23700元,房屋建筑物4143100元,通用设备415819.54元,专用设备3027652元,交通设备143600元,电器设备756793元,电子产品及通信设备625998元,文艺体育设备660409元,家具用具及其他118100元。

(三)政府采购支出说明

庆阳市陇剧研究所2019年政府采购支出总额47.72元,其中:戏曲道具服装和舞美设备支出36.85万元,维修修缮工程支出10.86万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入:用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他的一般公共服务支出

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):用于行政单位离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项):用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):用于行政单位的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):用于举办文化艺术活动的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):用于鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):用于其他文化方面的支出。

13.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项):用于其他广播影视方面的支出。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于其他支出。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

庆阳市陇剧研究所        

2020年10月22日        

【打印正文】
分享到:
【字体: